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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8966 Data de lançamento: 21/06/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROSNAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARECHAL FLORIANO E,MARIA FALCON CFE ORDEM DE COMPRA No 3936/2017 EM ANEXO 0,00 779,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROSNAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARECHAL FLORIANO E,MARIA FALCON CFE ORDEM DE COMPRA No 3936/2017 EM ANEXO 779,69
21/06/2017 LIQUIDAÇÃO NT 5664 779,69
24/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8966/2017 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 779,69
TOTAL 779,69 779,69 779,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.