Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8989 |
Data de lançamento: |
22/06/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
CUSTO TAXA ILUMINACAO PUBLICA |
Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CUSTO ADMINISTRATIVO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENETE MES MAIO/2017 |
0,00 |
2.253,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/06/2017 |
CUSTO ADMINISTRATIVO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENETE MES MAIO/2017 |
2.253,80 |
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22/06/2017 |
CUSTO ADMINISTRATIVO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENETE MES MAIO/2017 |
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2.253,80 |
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23/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8989/2017
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
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2.253,80 |
TOTAL |
2.253,80 |
2.253,80 |
2.253,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.