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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RAMOS, COPINI E CIA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 9039 Data de lançamento: 22/06/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 01 LANTERNA DESTINADA PARA VIATURA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 3972/2017 EM ANEXO 0,00 560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2017 AQUISIÇÃO DE 01 LANTERNA DESTINADA PARA VIATURA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 3972/2017 EM ANEXO 560,00
22/06/2017 LIQUIDAÇÃO NT 063.900 560,00
05/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9039/2017 RAMOS, COPINI E CIA LTDA. - 97980 560,00
TOTAL 560,00 560,00 560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.