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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 10:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CREA-RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9123 Data de lançamento: 26/06/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA COM ART No 9151928 QUE REFERE AO PROJETO DE PINTUIRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON. 0,00 214,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2017 DESPESA COM ART No 9151928 QUE REFERE AO PROJETO DE PINTUIRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON. 214,82
26/06/2017 DESPESA COM ART No 9151928 QUE REFERE AO PROJETO DE PINTUIRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON. 214,82
27/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9123/2017 CREA-RS - 528 214,82
TOTAL 214,82 214,82 214,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.