| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9253 | Data de lançamento: | 26/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM/ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2017 | 1.322,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2017 | FOLHA FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2017 | 1.322,76 | ||
| 26/06/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2017 CFE INTEGRAÇÃO COM A SISTEMA DA FOLHA | 1.322,76 | ||
| 27/06/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9253/2017 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 1.322,76 | ||
| TOTAL | 1.322,76 | 1.322,76 | 1.322,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||