Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9350 |
Data de lançamento: |
26/06/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS-ESF/UNIÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS DESTINADOS PARA AGENTES DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 4052/2017 EM ANEXO |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2017 |
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS DESTINADOS PARA AGENTES DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 4052/2017 EM ANEXO |
45,00 |
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26/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 357 |
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45,00 |
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19/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9350/2017
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 |
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45,00 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.