Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9400 |
Data de lançamento: |
27/06/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE ABRIGO DE PACIENTE VERA JOICE FILINKOSKI NO PERÍODO ENTRE 10.06.2017 Á 10.07.2017 CFE TERMO ADMINISTRATIVO DE CONVÊNIO 031/2011 |
0,00 |
2.811,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2017 |
DESPESA DE ABRIGO DE PACIENTE VERA JOICE FILINKOSKI NO PERÍODO ENTRE 10.06.2017 Á 10.07.2017 CFE TERMO ADMINISTRATIVO DE CONVÊNIO 031/2011 |
2.811,00 |
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27/06/2017 |
LIQUIDAÇLÃO NT 1551 |
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2.811,00 |
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10/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9400/2017
WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 89929 |
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2.811,00 |
TOTAL |
2.811,00 |
2.811,00 |
2.811,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.