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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 16:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO DATERRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9430 Data de lançamento: 27/06/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACAS IQI-8957 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 4092/2017 EM ANEXO 0,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2017 AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACAS IQI-8957 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 4092/2017 EM ANEXO 32,00
27/06/2017 LIQUIDAÇÃO NT 338 32,00
24/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9430/2017 POSTO DATERRA LTDA - 5066 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.