Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9479 |
Data de lançamento: |
27/06/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 RACK SWITCH 3UX370MM PORTA ACRÍLICO DESTINADO PARA CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 4125/2017 EM ANEXO |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2017 |
AQUISIÇÃO DE 01 RACK SWITCH 3UX370MM PORTA ACRÍLICO DESTINADO PARA CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 4125/2017 EM ANEXO |
360,00 |
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27/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 8540 |
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360,00 |
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03/07/2017 |
ESTORNO LIQUID.EMP.9479/2017 |
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-360,00 |
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03/07/2017 |
CANCELADO |
-360,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.