Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FLAVIO CUNHA LAUREANO DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9486 |
Data de lançamento: |
28/06/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A SARANDI NO DIA 29.06.2017 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA SEMA-RS EM PARCERIA COM A FEPAM. |
0,00 |
147,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2017 |
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A SARANDI NO DIA 29.06.2017 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA SEMA-RS EM PARCERIA COM A FEPAM. |
147,00 |
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28/06/2017 |
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A SARANDI NO DIA 29.06.2017 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA SEMA-RS EM PARCERIA COM A FEPAM. |
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147,00 |
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30/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9486/2017
FLAVIO CUNHA LAUREANO DA SILVA - 97167 |
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147,00 |
TOTAL |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.