Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9521 |
Data de lançamento: |
28/06/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICA E,HIDRAÚLICAS NO SAE CFE ORDEM DE COMPRA No 4147/2017 EM ANEXO |
0,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICA E,HIDRAÚLICAS NO SAE CFE ORDEM DE COMPRA No 4147/2017 EM ANEXO |
460,00 |
|
|
28/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 084 |
|
460,00 |
|
19/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9521/2017
LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 - 90618 |
|
|
460,00 |
TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.