| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 9553 | Data de lançamento: | 29/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LAR DOS DEFICIENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 0,00 | 1.436,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2017 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LAR DOS DEFICIENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 1.436,51 | ||
| 29/06/2017 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LAR DOS DEFICIENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 1.436,51 | ||
| 03/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9553/2017 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 1.436,51 | ||
| TOTAL | 1.436,51 | 1.436,51 | 1.436,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||