MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 28 DE JUNHO/2017 EM VISITA MENSAL AOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO LAR SÃO FRANCISCO PARA O RETIRO COMUNITÁRIO REABILITAÇÃO OCUPACIONAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
294,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2017
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 28 DE JUNHO/2017 EM VISITA MENSAL AOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO LAR SÃO FRANCISCO PARA O RETIRO COMUNITÁRIO REABILITAÇÃO OCUPACIONAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
294,00
29/06/2017
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 28 DE JUNHO/2017 EM VISITA MENSAL AOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO LAR SÃO FRANCISCO PARA O RETIRO COMUNITÁRIO REABILITAÇÃO OCUPACIONAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
294,00
04/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9600/2017
DANIELA MACAGNAN POSTAY - 97050
294,00
TOTAL
294,00
294,00
294,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.