Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9608 |
Data de lançamento: |
29/06/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE ORDEM DE COMPRA No 4195/2017 EM ANEXO |
0,00 |
667,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE ORDEM DE COMPRA No 4195/2017 EM ANEXO |
667,84 |
|
|
29/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 555 |
|
667,84 |
|
24/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9608/2017
JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME - 85220 |
|
|
667,84 |
TOTAL |
667,84 |
667,84 |
667,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.