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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EVANDRO MODESTI 59028483004

Dados do Empenho
Número do empenho: 9643 Data de lançamento: 30/06/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CALÇADA NA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE ORDEM DE COMPRA No 4201/2017 EM ANEXO 0,00 1.233,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CALÇADA NA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE ORDEM DE COMPRA No 4201/2017 EM ANEXO 1.233,00
30/06/2017 LIQUIDAÇÃO NT 011 1.233,00
18/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9643/2017 EVANDRO MODESTI 59028483004 - 98193 1.233,00
TOTAL 1.233,00 1.233,00 1.233,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.