Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9717 |
Data de lançamento: |
30/06/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 4224/2017 EM ANEXO |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 4224/2017 EM ANEXO |
60,00 |
|
|
18/07/2017 |
LIQUIDADO PARA PAGTO |
|
60,00 |
|
18/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9717/2017
PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME - 1434 |
|
|
57,90 |
18/07/2017 |
Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 9717/2017 |
|
|
2,10 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FUNREBOM |
18/07/2017 |
2,10 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
2,10 |
|
|