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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9718 Data de lançamento: 30/06/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 4222/2017 EM ANEXO 0,00 23,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 4222/2017 EM ANEXO 23,00
18/07/2017 LIQUIDADO PARA PAGTO 23,00
18/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9718/2017 PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME - 1434 23,00
TOTAL 23,00 23,00 23,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.