Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9750 |
Data de lançamento: |
30/06/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM MÁQUINA CARREGADEIRA W20 DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 4260/2017 EM ANEXO |
0,00 |
58,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2017 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM MÁQUINA CARREGADEIRA W20 DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 4260/2017 EM ANEXO |
58,20 |
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17/07/2017 |
VALMOR PAVAN - SEC. OBRAS. |
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58,20 |
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17/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9750/2017
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
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58,20 |
TOTAL |
58,20 |
58,20 |
58,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.