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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: S.R.S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 978 Data de lançamento: 31/01/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: PEDRAS PARA REMENDOS CALÇAMENTOS RUAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES DESTINADAS PARA CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,PREGÃO PRESENCIAL No 13/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 24/2016 0,00 626,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2017 AQUISIÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES DESTINADAS PARA CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,PREGÃO PRESENCIAL No 13/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 24/2016 626,45
31/01/2017 LIQUIDAÇÃO NT 013.934.928 626,45
17/02/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 978/2017 S.R.S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA - ME - 85191 626,45
TOTAL 626,45 626,45 626,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.