| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DALPASQUALE MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 9858 | Data de lançamento: | 30/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 4290/2017 EM ANEXO | 0,00 | 123,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 4290/2017 EM ANEXO | 123,50 | ||
| 26/07/2017 | CARLA V. ZANDONA - SE. ASSISTENCIA SOCIAL | 123,50 | ||
| 28/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9858/2017 DALPASQUALE MAQUINAS LTDA - 45679 | 123,50 | ||
| TOTAL | 123,50 | 123,50 | 123,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||