Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ANDREATTO & ANDREATTO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9889 |
Data de lançamento: |
03/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO DA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE CFE ORDEM DE COMPRA No 4311/2017 EM ANEXO |
0,00 |
208,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2017 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO DA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE CFE ORDEM DE COMPRA No 4311/2017 EM ANEXO |
208,28 |
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24/07/2017 |
MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - OFICIAL DE GABINETE SEC. SAUDE - |
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208,28 |
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25/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9889/2017
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA - EPP - 4813 |
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208,28 |
TOTAL |
208,28 |
208,28 |
208,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.