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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FERNANDO PAVAN - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9892 Data de lançamento: 03/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 4308/2017 EM ANEXO 0,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 4308/2017 EM ANEXO 85,00
18/07/2017 LIQUIDADO PARA PAGTO. 85,00
18/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9892/2017 FERNANDO PAVAN - ME - 91965 83,30
18/07/2017 Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 9892/2017 1,70
TOTAL 85,00 85,00 85,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - FUNREBOM 18/07/2017 1,70 Lançada
TOTAL   1,70