Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BANRISUL S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
995 |
Data de lançamento: |
31/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
CRÉDITO ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC.ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 |
0,00 |
16.140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2017 |
CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC.ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 |
16.140,00 |
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| 31/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 890983 |
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16.140,00 |
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| 02/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 995/2017
BANRISUL S/A - 763 |
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16.140,00 |
| TOTAL |
16.140,00 |
16.140,00 |
16.140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.