Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ELSA INÊS BASSO TIBURSK 98407660078 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9962 |
Data de lançamento: |
04/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - CAPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
Fonte de Recurso: |
LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 4324/2017 EM ANEXO |
0,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 4324/2017 EM ANEXO |
590,00 |
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04/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 06 |
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590,00 |
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18/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9962/2017
ELSA INÊS BASSO TIBURSK 98407660078 - 98133 |
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590,00 |
TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.