Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARIA LURDES FACCO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10021 |
Data de lançamento: |
06/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE JUNHO Á AGOSTO/2018 CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2018 |
REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE JUNHO Á AGOSTO/2018 CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 |
750,00 |
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08/06/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE OFICIO Nº 0653/18 |
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250,00 |
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15/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10021/2018 - REF. OFICIO Nº 0653; MES DE MAIO/2018
MARIA LURDES FACCO - 99776
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250,00 |
02/07/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;OFICIO:0762/2018 |
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250,00 |
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10/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:0762/2018
PAGTO. REF. EMPENHO 10021/2018 - REF. JUNHO2018
MARIA LURDES FACCO - 99776 |
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250,00 |
06/08/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;OFICIO:0916/2018 |
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250,00 |
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07/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:0916/2018
PAGTO. REF. EMPENHO 10021/2018 - REF.JULHOO/2018
MARIA LURDES FACCO - 99776 |
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250,00 |
TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.