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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PROCEZA INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10027 Data de lançamento: 06/06/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 01 MODEM USB/300MBPS DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE ORDEM DE COMPRA No 4929/2018 EM ANEXO 0,00 309,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2018 AQUISIÇÃO DE 01 MODEM USB/300MBPS DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE ORDEM DE COMPRA No 4929/2018 EM ANEXO 309,00
06/06/2018 LIQUIDAÇÃO NT 3846 309,00
14/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10027/2018 PROCEZA INFORMATICA LTDA ME - 1434 309,00
TOTAL 309,00 309,00 309,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.