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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIZ PAULO GOMES FRANKEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 10153 Data de lançamento: 11/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 JUNHO/2018 EM VISITA TÉCNICA AO DNIT E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 278,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2018 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 JUNHO/2018 EM VISITA TÉCNICA AO DNIT E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 278,01
11/06/2018 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 JUNHO/2018 EM VISTA TÉCNICA AO DNIT E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 278,01
14/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10153/2018 LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - 53707 278,01
TOTAL 278,01 278,01 278,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.