Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10349 |
Data de lançamento: |
14/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
Natureza da despesa: |
GRANILHA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
60 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 1,000 TONELADAS DE GRANILHA DESTINADAS PARA TAPAR BURACOAS DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 5130/2018 |
0,00 |
33.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2018 |
AQUISIÇÃO DE 1,000 TONELADAS DE GRANILHA DESTINADAS PARA TAPAR BURACOAS DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 5130/2018 |
33.320,00 |
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14/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO EMP.10349/2018 |
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33.320,00 |
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14/06/2018 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO 10349/2018 |
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-33.320,00 |
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14/06/2018 |
CANCELADO |
-33.320,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.