Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2018 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO JANEIRO DE 2018 |
28.177,84 |
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23/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 01/2018 |
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28.177,84 |
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23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
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38,97 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
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114,78 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
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981,03 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
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2.376,31 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
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3.480,45 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
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3.727,36 |
26/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1035/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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17.458,94 |
TOTAL |
28.177,84 |
28.177,84 |
28.177,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.