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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARTA HELENA CHIELLE ROANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10490 Data de lançamento: 18/06/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE PASAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 12 DE JUNHO/2018 PARA PEGAR AVIÃO PARA VIAGEM Á SÃO PAULO-SP-CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 93,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2018 DESPESA DE PASAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 12 DE JUNHO/2018 PARA PEGAR AVIÃO PARA VIAGEM Á SÃO PAULO-SP-CFE COMPROVANTE EM ANEXO 93,00
18/06/2018 DESPESA DE PASAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 12 DE JUNHO/2018 PARA PEGAR AVIÃO PARA VIAGEM Á SÃO PAULO-SP-CFE COMPROVANTE EM ANEXO 93,00
21/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10490/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI - 53425 93,00
TOTAL 93,00 93,00 93,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.