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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1051 Data de lançamento: 23/01/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PGTO JANEIRO DE 2018 0,00 14.313,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2018 REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PGTO JANEIRO DE 2018 14.313,11
23/01/2018 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 01/2018 14.313,11
26/01/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1051/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257 14.313,11
TOTAL 14.313,11 14.313,11 14.313,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.