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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10529 Data de lançamento: 18/06/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAÚDE MENTAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa: DESPESAS DIVERSAS CAPS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS DO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 5233/2018 EM ANEXO 0,00 163,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS DO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 5233/2018 EM ANEXO 163,00
18/06/2018 LIQUIDAÇÃO NT 3213 163,00
06/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10529/2018 ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 159,74
06/07/2018 Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 10529/2018 3,26
TOTAL 163,00 163,00 163,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - ASPS 06/07/2018 3,26 Lançada
TOTAL   3,26