Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2018 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO JANEIRO DE 2018 |
35.045,44 |
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| 23/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 01/2018 |
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35.045,44 |
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| 23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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213,66 |
| 23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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235,72 |
| 23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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249,83 |
| 23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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291,95 |
| 23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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394,32 |
| 23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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754,37 |
| 23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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778,29 |
| 23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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926,41 |
| 23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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1.000,13 |
| 23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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1.243,05 |
| 23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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1.343,38 |
| 23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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4.379,25 |
| 26/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1060/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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23.235,08 |
| TOTAL |
35.045,44 |
35.045,44 |
35.045,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |