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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDREIA CARLA WACHELESKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10606 Data de lançamento: 20/06/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE NOBREAK DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 5305/2018 EM ANEXO 0,00 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE NOBREAK DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 5305/2018 EM ANEXO 125,00
20/06/2018 LIQUIDAÇÃO NT 108 125,00
06/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10606/2018 ANDREIA CARLA WACHELESKI ME - 93604 122,50
06/07/2018 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 10606/2018 2,50
TOTAL 125,00 125,00 125,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 06/07/2018 2,50 Lançada
TOTAL   2,50