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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOÃO CARLOS ALBARELLO 24658731053

Dados do Empenho
Número do empenho: 10616 Data de lançamento: 20/06/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE PARA DESCARTE DE MATERIAIS DAS CRECHES VÓ GLADYS,N.S.APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 5294/2018 EM ANEXO 0,00 1.820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE PARA DESCARTE DE MATERIAIS DAS CRECHES VÓ GLADYS,N.S.APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 5294/2018 EM ANEXO 1.820,00
20/06/2018 LIQUIDAÇÃO NT 011 1.820,00
06/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10616/2018 JOÃO CARLOS ALBARELLO 24658731053 - 98641 1.820,00
TOTAL 1.820,00 1.820,00 1.820,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.