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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 16:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS MINUZZI ROSSATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10787 Data de lançamento: 21/06/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 JULHO/2018 PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO SEMA/RS,FEPEM E,IBAMA 0,00 977,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2018 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 JULHO/2018 PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO SEMA/RS,FEPEM E,IBAMA 977,50
21/06/2018 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 JULHO/2018 PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO SEMA/RS,FEPEM E,IBAMA 977,50
03/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10787/2018 CARLOS MINUZZI ROSSATTO - 4236 977,50
TOTAL 977,50 977,50 977,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.