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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10927 Data de lançamento: 25/06/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2018 0,00 21.231,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2018 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2018 21.231,13
25/06/2018 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2018 21.231,13
26/06/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10927/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257 21.231,13
TOTAL 21.231,13 21.231,13 21.231,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.