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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11132 Data de lançamento: 25/06/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2018 0,00 7.726,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2018 FOLHA FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2018 7.726,41
25/06/2018 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2018 7.726,41
26/06/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11132/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257 7.726,41
TOTAL 7.726,41 7.726,41 7.726,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.