Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO JANEIRO DE 2018 |
22.169,46 |
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23/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 01/2018 |
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22.169,46 |
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23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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104,50 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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210,43 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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245,93 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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390,52 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL SB, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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601,85 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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682,78 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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686,39 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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1.032,28 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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1.234,06 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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2.864,65 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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3.984,31 |
26/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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10.131,76 |
TOTAL |
22.169,46 |
22.169,46 |
22.169,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.