Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 219/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
6.513,75 |
|
|
| 12/07/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000004873 |
|
1.239,50 |
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| 27/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11393/2018 - REF. NF Nº 000004873/2018
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146
|
|
|
1.239,50 |
| 31/07/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000004880 |
|
222,50 |
|
| 31/07/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000004896 |
|
214,06 |
|
| 31/07/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000004912 |
|
261,26 |
|
| 16/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11393/2018 - REF. NFS Nº 4880-4896-4912/2018
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146
|
|
|
697,82 |
| 20/08/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000004948 |
|
180,45 |
|
| 27/08/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000004968 |
|
70,16 |
|
| 27/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11393/2018 - REF. NF Nº 000004948/2018
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146
|
|
|
180,45 |
| 10/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11393/2018 - REF. NF Nº 000004968/2018
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146
|
|
|
70,16 |
| 14/09/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000004996 |
|
316,28 |
|
| 14/09/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000004978 |
|
129,15 |
|
| 17/09/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000005015 |
|
264,37 |
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| 26/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11393/2018 - REF. NFS Nº 0000041978-000004996-000005015/2018
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146
|
|
|
709,80 |
| 04/10/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000005033 |
|
225,14 |
|
| 04/10/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000005036 |
|
63,18 |
|
| 04/10/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000005060 |
|
248,93 |
|
| 08/10/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000005086 |
|
263,57 |
|
| 18/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11393/2018 - REF. NFS Nº 000005033-000005036-000005060-000005086/2018
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146
|
|
|
800,82 |
| 22/10/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000005104 |
|
415,20 |
|
| 24/10/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000005146 |
|
188,81 |
|
| 13/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11393/2018 - REF. NF Nº 000005104-000005146/2018
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146
|
|
|
604,01 |
| 14/11/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:000005187 |
|
162,41 |
|
| 14/11/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:000005166 |
|
523,48 |
|
| 27/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFES:000005187/000005166
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 11393/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
|
|
685,89 |
| 17/12/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:000005268 |
|
1.518,10 |
|
| 19/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000005268
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 11393/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
|
|
1.518,10 |
| 20/12/2018 |
ESTORNADO CFE OFICIO:1585/2018 |
-7,20 |
|
|
| TOTAL |
6.506,55 |
6.506,55 |
6.506,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |