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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IZABEL DE FATIMA CAERAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 11444 Data de lançamento: 27/06/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á SÃO PAULO-SP- NOS DIAS 13 Á 16 DE JUNHO/2018 PARTICIPAR DO 11o WORKSHOP BRASILEIRO PARA O ESTUDO DAS HEPATITES VIRAIS,HIV E,COINFECÇÕES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 224,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2018 DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á SÃO PAULO-SP- NOS DIAS 13 Á 16 DE JUNHO/2018 PARTICIPAR DO 11o WORKSHOP BRASILEIRO PARA O ESTUDO DAS HEPATITES VIRAIS,HIV E,COINFECÇÕES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 224,25
27/06/2018 DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIOAGEM Á SÃO PAULO-SP-PARTICIPR DO 11o WORKSHOP BRASILEIRO PARA O ESTUDO DAS HEPATITES VIRAIS,HIV E,COINFECÇÕES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 224,25
10/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11444/2018 IZABEL DE FATIMA CAERAN - 1657 224,25
TOTAL 224,25 224,25 224,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.