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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TERESINHA DOS SANTOS KUVIATOSZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 11579 Data de lançamento: 28/06/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 JUNHO/2018 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 199,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2018 DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 JUNHO/2018 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 199,59
28/06/2018 DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 JUNHO/2018 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 199,59
02/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11579/2018 TERESINHA DOS SANTOS KUVIATOSZ - 52038 199,59
TOTAL 199,59 199,59 199,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.