Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: A L MARION ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11586 |
Data de lançamento: |
28/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PISO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE ORDEM DE COMPRA No 5591/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PISO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE ORDEM DE COMPRA No 5591/2018 EM ANEXO |
1.700,00 |
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28/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 071 |
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1.700,00 |
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06/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11586/2018
A L MARION ME - 96451 |
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1.479,00 |
06/07/2018 |
Cfe. INSS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 11586/2018 |
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187,00 |
06/07/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 11586/2018 |
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34,00 |
TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - ASPS |
06/07/2018 |
187,00 |
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Lançada |
ISS - ASPS |
06/07/2018 |
34,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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221,00 |
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