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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 16:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11739 Data de lançamento: 29/06/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO FIAT UNO FIORINO FURGÃO PLACAS ISF-3886 CFE APÓLICE EM ANEXO 0,00 1.449,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2018 DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO FIAT UNO FIORINO FURGÃO PLACAS ISF-3886 CFE APÓLICE EM ANEXO 1.449,14
29/06/2018 DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO FIAT UNO FIORINO FURGÃO PLACAS ISF-3886 CFE APÓLICE EM ANEXO 1.449,14
16/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11739/2018 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 1.449,14
TOTAL 1.449,14 1.449,14 1.449,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.