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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BARONESA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 11867 Data de lançamento: 03/07/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 87 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 237/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEPLAN. 0,00 58,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 237/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEPLAN. 58,28
31/07/2018 LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA CHEFE SETOR DE COMPRAS; PARTE NF Nº 000.017.108, 2 FITA, 5 LIVROS 58,28
09/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11867/2018 BARONESA LTDA EPP - 93926 58,28
TOTAL 58,28 58,28 58,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.