Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2018 |
TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 173/2016 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CREAS E CONSELHOS MUNICIPAIS |
32.081,28 |
|
|
06/08/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE RECIBO:8200 |
|
5.346,88 |
|
09/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE RECIBO:8200
PAGTO. REF. EMPENHO 12003/2018 - REF.JULHO/2018
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME - 3805 |
|
|
5.346,88 |
06/09/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; RECIBO Nº 8204 |
|
5.346,88 |
|
10/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12003/2018 - REF. RECIBO Nº 8207; MÊS DE AGOSTO/2018
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME - 3805
|
|
|
5.346,88 |
08/10/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE RECIBO Nº 8210 |
|
5.346,88 |
|
10/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12003/2018 - REF. RECIBO Nº 8210; MÊS DE SETEMBRO/2018
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME - 3805
|
|
|
5.346,88 |
09/11/2018 |
CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - RECIBO 8217 OF 1381/2018 |
|
5.346,88 |
|
12/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12003/2018 - REF. OUTUBRO/2018
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME - 3805
|
|
|
5.346,88 |
10/12/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;RECIBO Nº 8223 MÊS DE NOVEMBRO |
|
5.346,88 |
|
10/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12003/2018 - REF. RECIBO Nº 8223; MÊS DE NOVEMBRO/2018
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME - 3805
|
|
|
5.346,88 |
28/12/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE RECIBO:8230 |
|
5.346,88 |
|
04/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE RECIBO:8230
PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 12003/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME - 3805 |
|
|
5.346,88 |
TOTAL |
32.081,28 |
32.081,28 |
32.081,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.