Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ORAIDE BASSO 00895280000 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12061 |
Data de lançamento: |
06/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÃO,LIMPEZA DE POLTRONAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 5874/2018 EM ANEXO |
0,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÃO,LIMPEZA DE POLTRONAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 5874/2018 EM ANEXO |
520,00 |
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06/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 003 |
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520,00 |
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13/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12061/2018
ORAIDE BASSO 00895280000 - 99692 |
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520,00 |
TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.