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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO CESAR PERSCH 94952566072

Dados do Empenho
Número do empenho: 12153 Data de lançamento: 10/07/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE COMPRESSOR DE AR DO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5925/2018 EM ANEXO 0,00 358,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE COMPRESSOR DE AR DO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5925/2018 EM ANEXO 358,00
10/07/2018 LIQUIDAÇÃO NT 030 358,00
19/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12153/2018 PAULO CESAR PERSCH 94952566072 - 92222 358,00
TOTAL 358,00 358,00 358,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.