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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: J C INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12171 Data de lançamento: 10/07/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL DESTINADOS PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE ORDEM DE COMPRA No 5931/2018 EM ANEXO 0,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2018 AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL DESTINADOS PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE ORDEM DE COMPRA No 5931/2018 EM ANEXO 140,00
10/07/2018 LIQUIDAÇÃO NT 346 140,00
25/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12171/2018 J C INFORMATICA LTDA ME - 3619 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.