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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VALDECIR DA SILVA SEBEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 12229 Data de lançamento: 10/07/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 JULHO/2018 EM TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DA TESOURARIA,ATRIBUIÇÕES E REGISTROS CONTABÉIS. 0,00 782,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2018 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 JULHO/2018 EM TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DA TESOURARIA,ATRIBUIÇÕES E REGISTROS CONTABÉIS. 782,00
10/07/2018 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 JULHO/2018 EM TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DA TESOURARIA,ATRIBUIÇÕES E REGISTROS CONTABÉIS. 782,00
13/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12229/2018 VALDECIR DA SILVA SEBEN - 94548 782,00
TOTAL 782,00 782,00 782,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.